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渭南市地方志编纂委员会办公室2017年部门综合预算说明


一、部门主要职责

渭南市地方志编纂委员会办公室是市政府主管地方志编纂工作的直属事业机构。

(一)、负责《渭南市志》资料征集、编纂、出版工作。

(二)、负责《渭南年鉴》资料征集、编纂、出版工作。

(三)、指导专业志、部门志、大型厂矿志的编修,审查志稿,并承担部分专业志编修任务。

(四)、指导县(市、区)志的编修,复审志稿,并报省终审。终审重点乡镇志稿。

(五)、整理旧志,承担明清8部《同州志》、《华州志》、《同州府志》等的搜集、整理和校注。

(六)、组织开展市情、县情、区情和方志理论研究。

(七)、做好地情网站的维护管理。

(八)、承办市政府交办的其它事项。

二、2017年主要工作任务与目标规划

2017年,全市地方志工作的总体要求是:在市委、市政府的领导下,在省地方志办公室的指导下,继续全面落实《地方志工作条例》和《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》、落实全省《地方志事业发展规划纲要》及《渭南市贯彻落实<陕西省地方志事业发展规划(2016-2020)>的实施意见》。扎实搞好地方志各项工作,为全市经济社会全面发展做出新的贡献。

(一)、完成《渭南市名镇志》的定稿及出版工作

完成《渭南市名镇志》总纂后的补充、完善工作,交出版社出版。

(二)、做好《渭南年鉴》2017卷的资料征集、编辑、出版工作

继续开展“年鉴质量年”活动,切实抓好资料征集、编辑、初纂、总纂、出版、印刷各个环节的工作。体现时代特色、地方特色和实践特色。力争出精品,出名鉴。加快编辑速度,缩短出版周期,3月份完成《渭南年鉴》的组稿任务,7月份完成总纂任务,10月份出版发行。

按时完成《陕西年鉴》(渭南部分)的资料征集、编纂和报送工作。

(三)、做好历代旧志的搜集、校注、保管、整理和开发利用,力争全市整理校注出版1-2部旧志。市志办校注的明(天启)《同州志》,共18卷,已进入最后校核阶段,2017年上半年交出版社。

(四)、继续搞好地情网站建设,不断完善丰富内容

进一步健全地情网站需要的硬件和软件,进一步丰富已建成网站信息保有量,力争将已出版的志书、年鉴、地情书陆续输入网站,提高点击率。

(五)、做好市、县(市、区)地情调查研究工作

继续编纂实用的地情资料丛书,广泛开展读志用志,扩大志书和地情丛书的使用范围,重印《渭南市志》综合卷。

(六)、加强方志队伍建设,稳定方志机构

继续加强方志专业知识培训,开展方志理论研究,全面提高修志人员综合素质,改进工作作风,创造性地开展工作,争创一流工作业绩。

(七)、围绕全市中心工作,采取有力措施,努力完成上级交办的各项任务。

三、部门预算组成单位基本情况



单位名称

编制数

实有人数

经费管理形式

行政

参管

合计

 

10

10

市地方志办公室

 

10

10

全额


四、预算编制情况及说明

市地方志办公室2017年预算编制情况是:

(一)收入预算 162.4万元,收入构成为:

1、财政预算拨款 162.4万元,其中正常经费拨款 161.9万元,离退休经费 0.5万元。

(二)支出预算 162.4万元,支出构成为:

1、在职人员和公用支出125万元。

2、对个人和家庭的补助支出 9.4万元。

3、专项业务费支出 28 万元。

收支预算具体编制说明如下:

1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬。

2、日常公用支出包括办公邮电差旅费、水电费、取暖费、会议费、邮电费、购置费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。

4、专项业务费支出包括为完成某项专项业务且年初无法细化到日常公用经费目级科目的开支。市地方志办公室主要是用于《渭南年鉴》、《渭南市志》及各种地情资料丛书的出版印刷和地情网站维护,地方志工作会议、业务培训、文字打印等支出。

(三)“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计3.8万元,较上年预算增减0万元。其中,因公出国(境)0万元,增减0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费3.3万元,增减0万元;公务接待费0.5万元较上年增减0万元。

(四)预算收支增减变化情况说明。

1、收支预算总体情况:

2017年收入预算总计162.40万元: 财政公共预算拨款162.4万元(其中正常经费拨款134.4万元,项目拨款收入28万元)。

2017年支出预算总计162.40万元,按功能科目分类其中: 一般公共服务支出143.10万元、社会保障和就业支出19.30万元; 按经济科目分类其中: 工资福利支出105万元,比2016年度工资福利支出88.10万元增长19%,主要原因是人员工资变动; 商品和服务支出20万元,比2016年度商品和服务支出15.90万元增长26%,主要增长原因是机关事业单位工作人员养老保险职业年金改革及车补调整; 对个人和家庭的补助支出9.40万元,比2016年度对个人和家庭的补助支出45.80万元下降79%,主要下降原因是退休人员已移交养老统筹机构,工资及补助经费不再核拨。项目经费28万元与2016年持平。

2、公共预算拨款支出明细情况

2017年一般公共预算拨款基本支出134.4万元(人员经费支出114.40万元、公用经费支出20万元)、专项业务经费支出28万元

其中: 人员经费支出较上年减少15%,主要原因是工资普调工资基数增加人员经费支出加大及退休人员已移交养老统筹机构; 公用经费较上年增长26%,主要原因是实有在职人员增加所以相应的办公费、差旅费、个人交通补贴等相关费用加大;专项业务经费支出与上年相同。

(五)机关运行经费安排情况说明。

主要指安排保障本单位机构运行的各项资金。

2017年本单位机关运行经费预算20万元,较上年增加4.1万元,主要是机关事业单位工作人员养老保险职业年金改革及车补调整。

(六)政府采购情况。

政府采购情况:2017年本单位预算0.5万元购置电脑,0.3万元购置打印机。

(七)2017年工作规划中,出版《渭南市名镇志》、校注出版明(天启)《同州志》、重印《渭南市志》综合卷三项工作支出使用财政代管资金中的单位自有资金解决。

(八) 2017年预算收支较上年有所减少,主要是因为2016年退休人员工资全部移交到养老统筹办,退休人员工资预算减少所致。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行费;为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

六、附件:2017年部门预算报表